作者:舟山水司 发布日期:2008-06-06 00:00:00  来源:舟山水司  查看次数:2060 次
2008年5月5日,钱江水利派审计组对我公司2007年度财务收支和项目执行情况进行为期5天的内部审计。审计组通过检查、监盘、观察、查询及函证、计算、分析性复核的方法对2007年度相关的银行账户、会计凭证、会计账簿、会计报表等审计对象进行审核,并在查阅与审计事项有关的文件、资料、现金、实物、计算机财务核算系统的同时,对促进公司的内部管理提出了更高的要求。此次审计在昌通、昌贸两个子公司及相关营业部门的积极配合和支持下,提供的各种相关资料信息完备,2007年度财务收支真实,内审工作圆满完成。
在公司快速发展、不断拓展水务市场的同时,公司领导高度重视审计工作,公司财务部积极主动地开展工作,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例和国有企业财务审计准则规定的程序和方法,逐步规范了公司基建、大修理技改工程、物资设备采购等相关经济活动,大大提高了公司资金使用的效益,充分发挥了审计的监督和评价作用。
在公司快速发展、不断拓展水务市场的同时,公司领导高度重视审计工作,公司财务部积极主动地开展工作,根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例和国有企业财务审计准则规定的程序和方法,逐步规范了公司基建、大修理技改工程、物资设备采购等相关经济活动,大大提高了公司资金使用的效益,充分发挥了审计的监督和评价作用。
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