作者:供水技术部 发布日期:2008-06-03 00:00:00  来源:供水技术部  查看次数:2538 次
根据公司07年度内审方案确定的目标和内审计划安排,公司在8月27日至9月3日,历时4天对下属所有涉及质量管理体系的部门进行了一次全面完整的体系审核。
本次内审由公司管理者代表林技任组长,共分A、B两组,审核目的是检验公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。在各部门的密切配合下,通过内审组成员认真细致的审核,共开了4个轻微不合格报告,提出了6条建议。从本次审核结果来看,公司的质量管理体系运行正常,并得到有效实施和保持,能够满足持续改进的要求。